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『簡體書』审计学(第三版)(众邦)

書城自編碼: 2456704
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 吴秋生 主编
國際書號(ISBN): 9787564218935
出版社: 上海财经大学出版社有限公司
出版日期: 2014-07-01

頁數/字數: 319/531000
書度/開本: 16开

售價:NT$ 360

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內容簡介:
《审计学(第3版)21世纪普通高等教育规划教材·会计系列》主要目的是对审计学基本理论和方法进行简明、系统、生动的介绍。近年来,随着风险导向审计准则的制定和实施,注册会计师职业道德规范的修订完善,会计师行业的国际化发展以及经济业务类型、商业模式、企业组织形式和运行机制的发展变化,注册会计师审计的理论与方法、实务与规范都已有了很大的变化和发展。本次对教材的修订进一步突出了审计工作的职业道德要求、风险导向审计的工作流程、不同审计业务类型的操作要领。
《审计学(第3版)21世纪普通高等教育规划教材·会计系列》以规范、务实、简明、实用为编写原则,各章内容以最新颁布的注册会计师审计准则为依据,以常规注册会计师审计实务为阐述对象,以尽可能简洁明了的语言进行阐述。每一章的结尾都设有“关键概念”、“复习思考题”和“案例分析题”,以帮助学生深化理解本章内容。
目錄
第三版前言
第一章 总论
 第一节 审计的本质与特征
 第二节 审计的主要分类
 第三节 注册会计师审计的产生和发展
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第二章 注册会计师职业道德与法律责任
 第一节 注册会计师的职业道德
 第二节 审计业务对独立性的要求
 第三节 注册会计师的法律责任
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第三章 财务报表审计目标与工作循环
 第一节 财务报表审计目标
 第二节 对舞弊和法律法规的考虑
 第三节 财务报表审计工作循环
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第四章 审计证据与审计工作底稿
 第一节 审计证据
 第二节 审计工作底稿
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第五章 计划审计工作
 第一节 总体审计策略与具体审计计划
 第二节 了解被审计单位及其环境
 第三节 了解被审计单位内部控制
 第四节 确定重要性水平
 第五节 评估重大错报风险
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第六章 实施审查工作
 第一节 实施审查丁作的总体要求
 第二节 控制测试
 第三节 实质性程序
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第七章 审计抽样技术与运用
 第一节 审计抽样技术概述
 第二节 审计抽样技术在控制测试中的运用
 第三节 审计抽样技术在实质性程序中的运用
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第八章 出具审计报告
 第一节 审计报告概述
 第二节 标准审计报告
 第三节 非标准审计报告
 第四节 审计报告提及比较信息的要求
 第五节 其他信息
 关键概念
 复习思考题
 案例分析题
第九章 货币资金审计
 第一节 资金业务与内部控制
 第二节 库存现金实质性测试
 ……
第十章 销售与收款循环审计
第十一章 采购与付款循环审计
第十二章 生产与储存循环审计
第十三章 筹资与投资循环审计
第十四章 特殊业务与事项审计
第十五章 完成审计及后续工作

 

 

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